廣西民族大學(xué)2024年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分:廣西民族大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西民族大學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
二、單位收入總體情況說(shuō)明
三、單位支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西民族大學(xué)2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)01表)
二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開(kāi)02表)
三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開(kāi)06表)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)09表)
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)10表)
十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)11表)
第一部分:廣西民族大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
廣西民族大學(xué)創(chuàng)建于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,1958年更名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。在長(zhǎng)期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校砥礪出“厚德博學(xué)、和而不同”的校訓(xùn),形成了“團(tuán)結(jié)共進(jìn)、傳承創(chuàng)新”的校風(fēng)、“精益求精”的教風(fēng)、“勤學(xué)躬行”的學(xué)風(fēng),凝煉出“民族性、區(qū)域性、國(guó)際性”三性合一的鮮明辦學(xué)特色,是國(guó)家民委和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建的綜合性民族高等學(xué)校,是廣西重點(diǎn)建設(shè)的高校之一。按照《中華人民共和國(guó)高等教育法》的有關(guān)規(guī)定,學(xué)校開(kāi)展以本科教育、研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育等高等教育活動(dòng),為國(guó)家、地方培養(yǎng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展的各類(lèi)人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西民族大學(xué)為廣西壯族自治區(qū)直屬全額撥款事業(yè)單位,預(yù)算管理級(jí)次為二級(jí)。學(xué)校共設(shè)置正處級(jí)黨務(wù)和學(xué)校事務(wù)管理機(jī)構(gòu)16個(gè),相當(dāng)于正處級(jí)教學(xué)教輔科研機(jī)構(gòu)17個(gè),相當(dāng)于副處級(jí)教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)1個(gè)。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有26個(gè)教學(xué)學(xué)院,有1個(gè)博士后科研流動(dòng)站(民族學(xué)),2個(gè)博士后流動(dòng)站科研基地,5個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(民族學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、科學(xué)技術(shù)史),18個(gè)學(xué)術(shù)型一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),18個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn), 89個(gè)全日制普通本科專(zhuān)業(yè),涵蓋了哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。
近年來(lái),學(xué)校辦學(xué)層次不斷提高,規(guī)模不斷擴(kuò)大,現(xiàn)已發(fā)展成為一所規(guī)模較大、學(xué)科門(mén)類(lèi)較齊全、師資力量較強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施較完備、辦學(xué)效益較好、人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高且有發(fā)展?jié)摿Φ木C合性民族高等學(xué)府。建校以來(lái),學(xué)校培養(yǎng)了各少數(shù)民族干部和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,為廣西的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。
截至2023年7月末,學(xué)校實(shí)有在編人數(shù)1,285人(含機(jī)關(guān)后勤編制內(nèi)控制數(shù)人員老人老辦法22人)。其他人員834人,其中:非實(shí)名控制數(shù)人員610人,后勤控制數(shù)人員22人,預(yù)發(fā)人員45人,校聘人員157人。離退休人員736人,其中:離休人員2人,退休人員734人(含鎮(zhèn)南關(guān)5人)。合計(jì)2,855人。2024學(xué)年年初全日制在校學(xué)生40,345人,其中:碩士研究生人數(shù)6,082人,博士研究生208人,全日制本專(zhuān)科學(xué)生人數(shù)31,201人,預(yù)科生2,854人。
第二部分:廣西民族大學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
我單位2024年收支總預(yù)算115,728.77萬(wàn)元,比上年年初預(yù)算增加2,991.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.65%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,主要是根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金及生均撥款增加等。收入包括:一般公共預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入、未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入(包括事業(yè)收入及其他收入);總支出115,728.77萬(wàn)元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)),總支出較上年增長(zhǎng)2.65%,增加2,991.61萬(wàn)元,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,支出相應(yīng)增加。支出包括:教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
我校2024年預(yù)算總收入115,728.77萬(wàn)元,比上年年初預(yù)算增加2,991.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.65%。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算撥款共60,192.23萬(wàn)元,占收入總預(yù)算的52.01%,與上年年初預(yù)算54,498.88萬(wàn)元相比增加5,693.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.45%,主要原因:一是我校招生規(guī)模擴(kuò)大,學(xué)生人數(shù)增加,按學(xué)生人數(shù)核撥的生均總量增加4,587.24萬(wàn)元,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加1,912.76萬(wàn)元;二是幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金增加445.00萬(wàn)元;三是新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元,廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元,南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元,民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元,少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元,廣西高??萍紕?chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元,校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元等。以上項(xiàng)目增減相抵后財(cái)政撥款收入增加。
2.政府性基金預(yù)算撥款年初未安排預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款年初未安排預(yù)算。
4.納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入46,629.85萬(wàn)元,占收入總預(yù)算40.29%,比上年減少199.43萬(wàn)元,下降0.43%,下降主要原因是我校由于函授生計(jì)劃招生規(guī)??s減,函授學(xué)費(fèi)減少。
5.未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入8,906.69萬(wàn)元,占收入總預(yù)算7.70%,同比減少2,502.31萬(wàn)元,下降21.93%,下降主要原因一是不再將學(xué)校食堂收入編入其他收入中,而是根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于高等學(xué)校執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的規(guī)定僅將獨(dú)立核算的食堂收支結(jié)余預(yù)算10.00萬(wàn)元列入其他收入;二是按照2022年及2023年實(shí)際取得的科研事業(yè)收入測(cè)算,預(yù)計(jì)2024年學(xué)校從其他單位取得的科研課題經(jīng)費(fèi)撥款、非同級(jí)財(cái)政撥款課題、區(qū)內(nèi)橫向科研課題收入、區(qū)外橫向科研課題收入等增加1,500.00萬(wàn)元;三是預(yù)計(jì)學(xué)校租金收入增加約300.00萬(wàn)元,以上各項(xiàng)收入增減相抵后導(dǎo)致單位資金收入減少2,502.31萬(wàn)元。
其中:事業(yè)收入4,500.00萬(wàn)元,同比增加1,500.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.00%,增長(zhǎng)的主要原因是按照2022年及2023年實(shí)際取得的科研事業(yè)收入測(cè)算,預(yù)計(jì)2024年學(xué)校從其他部門(mén)取得的科研課題經(jīng)費(fèi)撥款、非同級(jí)財(cái)政撥款課題、區(qū)內(nèi)橫向科研課題收入、區(qū)外橫向科研課題收入等增加1,500.00萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,與上年持平;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,與上年持平;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,與上年持平;其他收入4,406.69萬(wàn)元,同比減少4,002.31萬(wàn)元,下降47.60%,主要原因是2023年將獨(dú)立核算的飲食服務(wù)中心收入編入其他收入中,2024年根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于高等學(xué)校執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,高校內(nèi)部獨(dú)立核算的飯?zhí)檬罩ЫY(jié)余直接列入其他收入,預(yù)算按照決算編制的要求,也不再編制經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算,而是將2024年的食堂收支結(jié)余預(yù)算10.00萬(wàn)元列入2024年部門(mén)預(yù)算其他收入中。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00萬(wàn)元,與上年持平。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
我校2024年支出總預(yù)算115,728.77萬(wàn)元,比上年增加2,991.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.65%。其中:基本支出預(yù)算56,402.33萬(wàn)元,占支出總預(yù)算48.74%,同比增加33,862.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)150.23%;項(xiàng)目支出預(yù)算59,326.44萬(wàn)元,占支出總預(yù)算51.26%,同比減少30,870.81萬(wàn)元,下降34.23%。
(一)按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為四類(lèi),其中:
1.教育支出科目112,420.90萬(wàn)元,占預(yù)算總支出的97.14%,比上年增加3,356.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.08%,增加的主要原因一是學(xué)校招生規(guī)模擴(kuò)大,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的生均財(cái)政撥款增加4,587.24萬(wàn)元,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加1,912.76萬(wàn)元;二是幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金增加445.00萬(wàn)元;三是新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元、廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元、南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元、民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元、少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元、廣西高??萍紕?chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元、校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出科目1,829.23萬(wàn)元,占總支出預(yù)算的1.58%,比上年減少358.09萬(wàn)元,下降16.37%,下降主要原因一是根據(jù)2023年7月在職在編人數(shù)編制2024年初預(yù)算,在職在編人員減少21人,根據(jù)基本工資計(jì)提的社會(huì)保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少;二是本年年初財(cái)政不再安排農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)補(bǔ)資金350萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出科目564.01萬(wàn)元,占總支出預(yù)算的0.49%,比上年減少2.49萬(wàn)元,下降0.44%,下降主要原因是根據(jù)2023年7月在職在編人數(shù)編制2024年初預(yù)算,在職在編人員減少21人,根據(jù)基本工資計(jì)提的醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少。
4.住房保障支出科目914.62萬(wàn)元,占總支出預(yù)算的0.79%。比上年減少4.04萬(wàn)元,下降0.44%,下降主要原因是根據(jù)2023年7月在職在編人數(shù)編制2024年初預(yù)算,在職在編人員減少21人,根據(jù)基本工資計(jì)提的住房公積金支出相應(yīng)減少。
5.其他支出功能分類(lèi)科目年初無(wú)支出預(yù)算。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算56,402.33萬(wàn)元,占支出總預(yù)算48.74%,同比增加33,862.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)150.23%,主要原因一是根據(jù)預(yù)算編制要求,將原2023年編制在項(xiàng)目支出的編外人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出安排,二是將在職人員績(jī)效工資及對(duì)應(yīng)計(jì)提的保險(xiǎn)、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等全部調(diào)整至基本支出安排。
其中:工資福利支出預(yù)算50,618.37萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算89.75%,同比增加34,510.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)214.25%。增加的原因一是根據(jù)預(yù)算編制要求,將原2023年編制在項(xiàng)目支出的編外人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出安排,二是將在職人員績(jī)效工資及對(duì)應(yīng)計(jì)提的保險(xiǎn)、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等全部調(diào)整至基本支出安排。
商品和服務(wù)支出預(yù)算3,410.87萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算6.05%,同比減少970.26萬(wàn)元,下降22.15%。下降主要原因是自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助生均綜合定額為16,458.24萬(wàn)元,與上年持平,學(xué)校優(yōu)先安排基本工資、津貼、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、基礎(chǔ)性績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出后,剩余用于安排公用支出。其中:其他商品和服務(wù)支出科目預(yù)算871.11萬(wàn)元,占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.54%,主要用于一是事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)(在職人員)514.00萬(wàn)元(1,285人*400.00元/月*10個(gè)月),二是離退休公用支出92.91萬(wàn)元,2024年按照離休干部(含鎮(zhèn)南關(guān)退休)7人,人均標(biāo)準(zhǔn)3,600.00元/(人·年);退休干部729人,人均標(biāo)準(zhǔn)1,240.00元/(人·年)計(jì)算共需要安排92.91萬(wàn)元;三是定額商品和服務(wù)支出264.20萬(wàn)元,主要是學(xué)校教學(xué)點(diǎn)管理費(fèi)以及本專(zhuān)科業(yè)務(wù)、招生經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2,373.09萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算4.21%,同比增加322.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.70%。增加的主要原因是根據(jù)上級(jí)文件提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),離休人員及鎮(zhèn)南關(guān)退休人員生活補(bǔ)助參照上級(jí)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他退休人員由6000元/人.年提高至10000元/人.年,導(dǎo)致離退休生活補(bǔ)助預(yù)算增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算59,326.44萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的51.26%,同比減少30,870.81萬(wàn)元,下降34.23%。項(xiàng)目支出減少的原因:一是根據(jù)預(yù)算編制要求,將原2023年編制在項(xiàng)目支出的編外人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出安排;二是將在職人員績(jī)效工資及對(duì)應(yīng)計(jì)提的保險(xiǎn)、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等全部調(diào)整至基本支出安排,項(xiàng)目支出相應(yīng)減少;三是2024年根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于高等學(xué)校執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,高校內(nèi)部獨(dú)立核算的飯?zhí)檬罩ЫY(jié)余直接列入其他收入,預(yù)算按照決算編制的要求,不再按照食堂總支出編制單位資金項(xiàng)目支出預(yù)算,僅將2024年的食堂收支結(jié)余預(yù)算10.00萬(wàn)元列入其他收入的支出中;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元,廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元,南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元,民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元,少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元,廣西高??萍紕?chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元,校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元等。
其中:工資福利支出預(yù)算3,389.35萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算5.71%,同比減少28,271.24萬(wàn)元,下降89.29%。下降的主要原因是根據(jù)預(yù)算編制要求,將原2023年編制在項(xiàng)目支出的編外人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出安排;二是將在職人員績(jī)效工資及對(duì)應(yīng)計(jì)提的保險(xiǎn)、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等全部調(diào)整至基本支出安排,項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算24,046.31萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算40.53%,同比減少6,408.54萬(wàn)元,下降21.04%。下降的主要原因年初下達(dá)的部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金減少,相應(yīng)安排的商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 12,297.78萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算20.73%,同比增加1,786.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.00%。增長(zhǎng)的主要原因一是學(xué)校招生規(guī)模擴(kuò)大,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加;二是學(xué)生人數(shù)增加學(xué)費(fèi)收入,對(duì)應(yīng)計(jì)提的助困基金增加。
資本性支出預(yù)算12,989.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算21.89%,同比增加5,038.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.37%。增加的主要原因一是年初下達(dá)用于資本性支出的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加,主要是增加幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金445.00萬(wàn)元,新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;二是科研事業(yè)收入預(yù)算增加,用于安排科研儀器設(shè)備購(gòu)置等資本性支出相應(yīng)增加。
其他支出預(yù)算6,604.00 萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算11.13%,同比減少3,016.00萬(wàn)元,下降31.35%。下降的主要原因是按照預(yù)算編制要求調(diào)整編報(bào)口徑,不再將獨(dú)立核算食堂總支出編入支出預(yù)算,僅將獨(dú)立核算食堂的當(dāng)年收支結(jié)余并到其他收入中列入預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
我單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算60,192.23萬(wàn)元,比上年增加5,693.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.45%,主要原因一是學(xué)校招生規(guī)模擴(kuò)大,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的生均財(cái)政撥款增加4,587.24萬(wàn)元,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加1,912.76萬(wàn)元;二是幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金增加445.00萬(wàn)元;三是新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元,廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元,南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元,民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元,少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元,廣西高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元,校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元等。財(cái)政撥款收入全部為一般公共預(yù)算撥款,其中:一般公共預(yù)算撥款60,192.23萬(wàn)元,增加5,693.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.45%,其中:上級(jí)補(bǔ)助12,352.25萬(wàn)元,同比增加1,617.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.07%;自治區(qū)本級(jí)43,094.98萬(wàn)元,同比增加431.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.01%;一般債券4,745.00萬(wàn)元,同比增加3,645.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)331.36%。增加主要原因一是學(xué)校招生規(guī)模擴(kuò)大,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的生均財(cái)政撥款增加4,587.24萬(wàn)元,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加1,912.76萬(wàn)元;二是幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金增加445.00萬(wàn)元;三是新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元,廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元,南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元,民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元,少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元,廣西高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元,校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元等。
支出包括教育支出57,494.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,219.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出564.01萬(wàn)元、住房保障支出914.62萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算60,192.23萬(wàn)元,同比增加5,693.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.45%。增加的主要原因一是學(xué)校招生規(guī)模擴(kuò)大,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的生均財(cái)政撥款增加4,587.24萬(wàn)元,根據(jù)學(xué)生人數(shù)核撥的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目增加1,912.76萬(wàn)元;二是幼兒園學(xué)前教育發(fā)展資金增加445.00萬(wàn)元;三是新增教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金(廣西民族大學(xué)武鳴新校區(qū)二期項(xiàng)目)3,200.00萬(wàn)元;四是部分項(xiàng)目財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少,2024年不再下達(dá)廣西民族大學(xué)建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,800.00萬(wàn)元,示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)減少522.00萬(wàn)元,廣西中華民族共同體意識(shí)研究院經(jīng)費(fèi)減少240.00萬(wàn)元,南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金減少183.00萬(wàn)元,民族預(yù)科教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元,少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元,廣西高校科技創(chuàng)新和服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)減少51.00萬(wàn)元,校園足球體育比賽藝術(shù)展演學(xué)校衛(wèi)生及國(guó)防教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少195.00萬(wàn)元,其他專(zhuān)項(xiàng)減少24.35萬(wàn)元。
其中:基本支出預(yù)算20,089.15萬(wàn)元;項(xiàng)目支出40,103.07萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
學(xué)前教育支出824.55萬(wàn)元,全部為項(xiàng)目支出,為學(xué)前教育發(fā)展資金、幼兒園的人員及維持支出;
高等教育支出56,669.56萬(wàn)元,其中基本支出17,391.04萬(wàn)元,主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出39,278.52萬(wàn)元,主要為學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、廣西一流學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)等高等教育專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出;
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,219.49萬(wàn)元,全部為基本支出,主要用于支付單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用;
事業(yè)單位醫(yī)療支出564.01萬(wàn)元,全部為基本支出,是按單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn);
住房公積金支出914.62萬(wàn)元,全部為基本支出,是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,為職工計(jì)繳的住房公積金。
其他支出功能科目年初無(wú)支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
我校2024年一般公共預(yù)算基本支出共20,089.15萬(wàn)元,同比減少38.06萬(wàn)元,下降0.19%。具體構(gòu)成如下:
人員經(jīng)費(fèi)支出17,478.95萬(wàn)元。其中:基本工資7,616.68萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼5.13萬(wàn)元,績(jī)效工資4,522.01萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,736.68萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)803.21萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)75.98萬(wàn)元,住房公積金1,302.51萬(wàn)元,其他工資福利支出103.40萬(wàn)元,離休費(fèi)27.02萬(wàn)元,退休費(fèi)103.11萬(wàn)元,助學(xué)金802.13萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.09萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)支出2,610.21萬(wàn)元。其中:水費(fèi)500.00萬(wàn)元,電費(fèi)700.00萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)100.00萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)400.00萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)217.09萬(wàn)元,福利費(fèi)16.01萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出357.11萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
我校2024年單位預(yù)算全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算153.00萬(wàn)元,全部為納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入安排。同比2023年減少50.00萬(wàn)元,下降24.63%,減少的主要原因是2024年我單位年初預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排60.00萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排48.00萬(wàn)元,與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排45.00萬(wàn)元,比上年減少50.00萬(wàn)元,下降52.63%,其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,比上年減少50.00萬(wàn)元,下降100%,下降的主要原因是2023年按照公務(wù)車(chē)配置計(jì)劃新購(gòu)置兩輛公務(wù)車(chē),2024年不需購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排45.00萬(wàn)元,與上年持平。
(二)2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
我校2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,2023年一般公共預(yù)算也未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,2024年我校年初預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10,221.63萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)80.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)80.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1,708.00 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)50.00 萬(wàn)元、福利費(fèi)16.01 萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2,317.62 萬(wàn)元、專(zhuān)用材料1,125.00 萬(wàn)元及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)200.00萬(wàn)元 、水費(fèi)800.00萬(wàn)元、電費(fèi)2,000.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1,800.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.00 萬(wàn)元。比2023年年初預(yù)算安排9,727.63萬(wàn)元增加494.00萬(wàn)元,上升5.08%,主要原因是疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)教師教學(xué)、科研等調(diào)研活動(dòng)恢復(fù),差旅費(fèi)支出增加。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我校2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額17,699.00萬(wàn)元,比上年增加2,038.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.02%,其中政府集中采購(gòu)6,609.00萬(wàn)元(其中貨物類(lèi)4,364.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)2,245.00萬(wàn)元),占政府采購(gòu)預(yù)算37.34%,分散采購(gòu)11,090.00萬(wàn)元(其中貨物類(lèi)5,260.00萬(wàn)元、工程類(lèi)3645.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)2,185.00萬(wàn)元),占政府采購(gòu)預(yù)算62.66%。
政府采購(gòu)資金類(lèi)型:一般公共預(yù)算撥款10,634.00萬(wàn)元,納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入安排的資金2,505.00萬(wàn)元,單位資金4,560.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
學(xué)校校舍建筑面積合計(jì)1,208,891平方米,其中,教學(xué)及輔助用房建筑面積464,161平方米,行政辦公用房面積49,257平方米。
我校公務(wù)用車(chē)制度改革保留車(chē)輛15輛,實(shí)有車(chē)輛14輛。其中:轎車(chē)3輛、經(jīng)濟(jì)型車(chē)0輛、旅行越野車(chē)9輛、中大型客車(chē)1輛、特殊業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
我校堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效管理嚴(yán)格執(zhí)行以業(yè)務(wù)目標(biāo)為導(dǎo)向,以項(xiàng)目成本為衡量,以績(jī)效評(píng)估為核心的管理體制,按照科學(xué)可行的要求,與預(yù)算管理緊密結(jié)合,實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過(guò)程管理,把資金投向與績(jī)效的提高緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化。在編制2024年預(yù)算時(shí),按規(guī)定編制整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),內(nèi)容全面、完整???jī)效目標(biāo)的設(shè)定由單位內(nèi)部資金使用部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)設(shè)定,并充分細(xì)化為可量化的績(jī)效指標(biāo)。今年將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度,按照績(jī)效管理制度開(kāi)展績(jī)效管理工作,更好的發(fā)揮財(cái)政資金的效益。2024年單位預(yù)算中主要的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下:
重點(diǎn)項(xiàng)目一:高等教育學(xué)生資助項(xiàng)目(中央資金),預(yù)算資金5,590.25萬(wàn)元,2024年度績(jī)效目標(biāo)為:共投入5,590.25萬(wàn)元,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《學(xué)生資助管理辦法》(財(cái)科教〔2019〕19號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助資金管理辦法》(桂財(cái)規(guī)〔2022〕9號(hào))發(fā)放,為體現(xiàn)黨和政府對(duì)普通高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的關(guān)懷,資助補(bǔ)助學(xué)生基本生活支出,獎(jiǎng)勵(lì)和支持表現(xiàn)良好的學(xué)生,幫助他們順利完成學(xué)業(yè)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):資助學(xué)生人數(shù)≥20000人次;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.資助資格合規(guī)率=100%,質(zhì)量指標(biāo)2.發(fā)放足額率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間=12月月底完成發(fā)放;設(shè)成本指標(biāo)1條:投入經(jīng)費(fèi)=5590.25萬(wàn)元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋率≥90%;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):學(xué)生抽樣滿(mǎn)意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二:研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額1,251.90萬(wàn)元,2024年度績(jī)效目標(biāo):及時(shí)足額發(fā)放研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,用于資助優(yōu)秀的研究生完成學(xué)業(yè),對(duì)研究生開(kāi)展的的學(xué)業(yè)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)科研活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn)可,給予優(yōu)秀研究生經(jīng)濟(jì)上的獎(jiǎng)勵(lì),使研究生們能夠安心學(xué)習(xí)、潛心科研。
設(shè)2條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生比例(博士生)≥90%,數(shù)量指標(biāo)2.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生比例(碩士生)≥70%;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):獎(jiǎng)勵(lì)合格率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放及時(shí)率=100%;設(shè)成本指標(biāo)1條:項(xiàng)目總金額≥1251.90萬(wàn)元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生覆蓋率≥70%;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):師生滿(mǎn)意度≥90%。
第三部分:名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金;
2.單位基本支出預(yù)算:是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi);
3.單位項(xiàng)目支出預(yù)算:是指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃;
4.教育支出:反映政府教育支出情況,包括教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;
5.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,我校主要是由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和職業(yè)年金等支出;
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,我校主要為基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi);
8.住房保障支出:是指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
9.商品服務(wù)支出:反映單位為滿(mǎn)足日常工作需要購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)的支出。具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)等;
10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映政府對(duì)個(gè)人和家庭的無(wú)償性補(bǔ)助支出。具體包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤和生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、助學(xué)金、其他等;
11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出:納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出;
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:廣西民族大學(xué)2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)01表)
二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開(kāi)02表)
三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開(kāi)06表)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)09表)
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)10表)
十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)11表)
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。